如何写可行性研究报告案例范文汇总(5篇)
如何写可行性研究报告案例范文汇总一
ok3w_ads("s005");餐饮经营可行性报告范例一则(一)
谭家人/原创
谭园天通苑经营可行性报告
目录
№1谭园天通苑市场调研报告
一、谭园天通苑商圈调研报告
二、谭园天通苑经营定位报告
№2谭园天通苑经营分析报告
一、经营档次定位
二、经营理念定位
三、经营菜品定位
四、管理模式定位
№3谭园天通苑经营操作报告
一、功能设置
二、组织机构及人员定岗定编
三、经营预算
四、损益平衡预算
五、开办预算
№1谭园天通苑市场调研报告
一、谭园天通苑商圈调研报告
xx年5月19日到21日,组织相关人员针对[天通苑]区域商圈进行了系统的调研。调查内容和目的:界定商圈,对商圈内细化之徒步圈、骑车圈、坐车圈内的集客点、居住人口、商住人口、人流量及竞争对手进行分析。依照投资额度预估各项费用成本和年度营业额,对天通苑谭园餐厅经营定位提供建设性意见。调查结果:
1、天通苑谭园餐厅属于天通苑西区商圈内。
2、商圈范围界暂定于以天通苑谭园餐厅为中心北起太平北街,南到八达岭高速,东起天通苑西一区,西到城铁五号线。
3、在此商圈内暂无集客点。
4、商圈内以中餐和家常菜为主,居民人口集中在天通苑西一区、西二区、西三区及太平家园。
优劣势分析:
1、天通苑西区商圈属于:发展商圈,餐厅地理位置相对比较理想。餐厅在十字路口西南角,位于城铁5号线太平庄站旁边。店址招牌能见度良好,来往客源可以很清晰看到餐厅招牌。
2、天通苑西区商圈内餐饮娱乐比较多。离餐厅比较近,例如:平安天悦、东方宏源、第一锅、大食客等、平均消费30元左右。
3、店址中没有任何设施,餐厅前期投资相对巨大。
4、西区商圈内居住人口约:约17832人,人流测试平均每天约为7039人次。计算方法:/365天×人均消费=损益平衡点。按照以上计算方法/365天×50元;由此证明50元的人均消费和对餐厅附近餐饮的调查来此用餐的客人大多数是开车来用餐。所以餐厅的客源还有很多天通苑其它区域的客人。此客源开发是未来的经营目标之一。
5、经营中两个餐市,午市餐期客流量相比周六、日差别较大。午市和晚市的餐期比例为30%:70%。
调研结论:
鉴于以上调查分析和损益平衡分析,因店址内没有任何设施设备所需投资费用相对增加(例如:楼梯改造、消防设施、餐厅装修等),增加了经营压力。附近的餐饮竞争比较激烈,但附近有大部分消费人群,可以满足餐厅的正常需求。附录:天通苑西区商圈人流测试标准。
二、谭园天通苑经营定位报告
xx年6月7日和6月9日,组织人员对整个天通苑。调研目的:结合前期组织的“商圈”调研,针对整个天通苑周边餐饮企的业经营状况及消费需求状况进行调研了解,确认准目标市场的初步市场经营定位,制定经营可行性报告。
调研重点菜品内容、菜品价位档次、人均消费数据、目标消费人群餐饮需求;服务环节暂不在此调研范围之内。
调研内容
1、周边餐饮企业人均消费状况;
2、周边餐饮企业菜品经营内容;
3、较高档次餐饮企业的经营内容及消费人群来源;
4、周边餐饮企业经营形式,确认零点和宴会的布局概况以及餐位数量和装修风格;
5、居民区内住户状况了解,概要确认工作或商业背景;
6、周边主要餐饮商家、行政单位、居民的消费需要;
7、其它随机调研内容。
调研结果
通过对整个天通苑小区15家同档次或同规模进行调研,对目标市场又有了进一步的认识,分类汇总如下
发现的普遍问题
1、装修档次中偏低;
在考察的15家餐饮商家中,除了2家即将开业的商家之外,普遍存在装修简易、陈旧等状况。于此装修状况相匹配的也是社会餐馆式的无规则服务状态。这一点值得理解,从天通苑社区的发展中即可找到原因。在天通苑这个市场的建立和发展过程中,任何投资者都会在投入与回报中结合市场的具体状况来确认装修成本。需要强调的是,在这些装修档次较低的餐饮商家中普遍是在3—5年前的装修,而反观“百姓厨房”和“金百万”却是在装修上舍得成本。在与这两家企业的调研交流中得到了“看好这个市场”的信息,他们认为天通苑社区的发展迎来了投资机遇。
2、菜品多样性,菜品制作档次中偏低;
这一点也是很容易找到答案的。天通苑小区本身的特点及居民的结构多样性决定了餐饮菜品的多样性。菜品多以东北、四川、北京、湘鄂等家常菜为主,这些菜品的特点就是适口人群大,是市场和消费者双重选择的结果。由于区域市场内竞争不激烈,又无大手笔或大品牌餐饮商家进入,再者,前几年的市场状况相比现在相差较大,较前投资的商家考虑市场状况,在定位和管理上都选择了低成本运作,所以菜品、服务、环境三产品档次相对偏低。
3、服务水平较低;
社会餐馆不讲求服务是一个原因;第二个原因是上面提到的等同于菜品档次偏低的原因;第三是这些商家在运作上已形成习惯,当局者难于突破现有的状态,另外,就战略发展的眼光看,这些商家普遍存在着生存的观点,而不去寻求更高的发展。这在中餐区域市场中是常见现象,在没有新鲜血液加入和竞争体制的导入之前,这些商家会知足于现状。
4、人均消费水平较低;
通过对15家餐饮商家的调研,人均消费在40—70元之间,相对较低。但从上面的分析中能够找到消费低的原因:一是天通苑是一个界于“问题儿童”和明星市场之间,这是市场本身的原因;二是餐饮质量不高,天通苑存在着高消费人群,但由于本身餐饮环境的原因,这些消费人群在选择高档商务就餐时,并没有选择天通苑餐饮市场;三是由于天通苑社会功能暂不健全,企业和政府机关相对很少,也影响了人均消费的提高;四是餐饮商家本身经营的问题,相对而言,现在天通苑90%的餐饮商家属于三流甚至不入流的餐饮企业,经营和管理水平本身和人均消费是成正比的。
5、午市消费人群较少;
社区特点和居民结构的原因。大量的居民工作在北京市区,午间基本不回天通苑,消费人群自然少。晚市和周末的消费状况和午市是截然不同的状态。但也有部分商家午间的经营状况也是不错的,如庆丰包子、大鸭梨等,这也于菜品内容定位有关。
6、经营定位矛盾较突出;
经营定位的矛盾,集中反映在投入与回报、眼前与战略之间的矛盾。天通苑本身属于潜在发展的市场范畴,虽然现在到了一个餐饮投资的好时候,但本身也是存在很大风险的。是想大手笔在这个新市场中率先挖掘第一桶金呢?还是试探性介入投资?都在这个矛盾中。所以,结合这个矛盾有两种选择:一是较大投入,占领这个市场,做这个区域的龙头;二是慎重投资,重视软件的建设,按照“进入、试探、稳定、发展”的原则进行操作。这两种选择有利有弊,具体见下面的调研分析。
区域战略优势和潜在商机
1、区域市场消费能力较大;
区域市场消费能力是指目标市场的消费人群数量、消费潜力、消费总量和消费档次的综合能力。天通苑在这方面是具备较大甚至很大的消费能力的,而且随着天通苑市场的发展和成熟,必然成为一个餐饮“金牛”市场,因为人群密度大的区域必然是餐饮企业生存的最佳之地。见证指标:居民数量、社区规划发展、社区功能逐步完善、企业入驻及消费带动、消费潜力等等。
2、区域潜在发展商机较大;
从现在正在筹备开业的几家餐饮商家看,在未来几年内,天通苑将迎来一个餐饮初步竞争的阶段,商机无限大。从天通苑的初建到现在的发展角度,不论是从数据还是感官,都能确认这个区域存在着无限商机。见证指标:商圈规模、奥运村的带动、天通苑百万居民区的定位、市场发展的必然规律等等。
3、经营优越性便于突出;
“小沟好过,深壑难越”。与成熟的餐饮商圈市场相搭配的是成熟的行业市场,而在成熟的行业市场中也存在着最大的投资风险。在现有的天通苑餐饮环境下,我们极容易取得竞争优势,而且风险和竞争压力相对较小,是很好的投资机遇。见证指标:调研报告问题、餐饮现状、谭园经营优势等。
4、餐饮经营机遇良好;
在初级市场中,好的经营和管理可以引导行业市场发展,而这也是利润最大化最好的保障。“先入为主”将能运筹自如,夯实基础。见证指标:天通苑的发展前景。
调研结论
结合以上分析得出如下结论:投资前景看好,建议从战略发展着手,在公司投资承受宽松的限度内,确认投资规模。建议以品牌发展为目标,来取得利润最大化。投资的回报周期和天通苑的市场成熟进度成正比,做好回报周期长的准备。另外,谭园天通苑目标载体对面的停车场在今后的经营中将起到极大的作用,要重点计划。
最后结论:建议投资。
篇一:餐饮经营可行性报告范例一1
餐饮经营可行性报告范例一则(一)
谭家人/原创
谭园天通苑经营可行性报告
目录
№1谭园天通苑市场调研报告
一、谭园天通苑商圈调研报告
二、谭园天通苑经营定位报告
№2谭园天通苑经营分析报告
一、经营档次定位
二、经营理念定位
三、经营菜品定位
四、管理模式定位
№3谭园天通苑经营操作报告
一、功能设置
二、组织机构及人员定岗定编
三、经营预算
四、损益平衡预算
五、开办预算
№1谭园天通苑市场调研报告
一、谭园天通苑商圈调研报告xx年5月19日到21日,组织相关人员针对[天通苑]区域商圈进行了系统的调研。调查内容和目的:界定商圈,对商圈内细化之徒步圈、骑车圈、坐车圈内的集客点、居住人口、商住人口、人流量及竞争对手进行分析。依照投资额度预估各项费用成本和年度营业额,对天通苑谭园餐厅经营定位提供建设性意见。调查结果:
1、天通苑谭园餐厅属于天通苑西区商圈内。
2、商圈范围界暂定于以天通苑谭园餐厅为中心北起太平北街,南到八达岭高速,东起天通苑西一区,西到城铁五号线。
3、在此商圈内暂无集客点。
4、商圈内以中餐和家常菜为主,居民人口集中在天通苑西一区、西二区、西三区及太平家园。优劣势分析:
1、天通苑西区商圈属于:发展商圈,餐厅地理位置相对比较理想。餐厅在十字路口西南角,位于城铁5号线太平庄站旁边。店址招牌能见度良好,来往客源可以很清晰看到餐厅招牌。
2、天通苑西区商圈内餐饮娱乐比较多。离餐厅比较近,例如:平安天悦、东方宏源、第一锅、大食客等、平均消费30元左右。
3、店址中没有任何设施,餐厅前期投资相对巨大。
4、西区商圈内居住人口约:约17832人,人流测试平均每天约为7039人次。计算方法:/365天×人均消费=损益平衡点。按照以上计算方法/365天×50元;由此证明50元的人均消费和对餐厅附近餐饮的调查来此用餐的客人大多数是开车来用餐。所以餐厅的客源还有很多天通苑其它区域的客人。此客源开发是未来的经营目标之一。
5、经营中两个餐市,午市餐期客流量相比周六、日差别较大。午市和晚市的餐期比例为30%:70%。
调研结论:
鉴于以上调查分析和损益平衡分析,因店址内没有任何设施设备所需投资费用相对增加(例
如:楼梯改造、消防设施、餐厅装修等),增加了经营压力。附近的餐饮竞争比较激烈,但附近有大部分消费人群,可以满足餐厅的正常需求。附录:天通苑西区商圈人流测试标准。二、谭园天通苑经营定位报告
xx年6月7日和6月9日,组织人员对整个天通苑。调研目的:结合前期组织的“商圈”调研,针对整个天通苑周边餐饮企的业经营状况及消费需求状况进行调研了解,确认准目标市场的初步市场经营定位,制定经营可行性报告。
调研重点菜品内容、菜品价位档次、人均消费数据、目标消费人群餐饮需求;服务环节暂不在此调研范围之内。
调研内容
1、周边餐饮企业人均消费状况;
2、周边餐饮企业菜品经营内容;
3、较高档次餐饮企业的经营内容及消费人群来源;
4、周边餐饮企业经营形式,确认零点和宴会的布局概况以及餐位数量和装修风格;
5、居民区内住户状况了解,概要确认工作或商业背景;
6、周边主要餐饮商家、行政单位、居民的消费需要;
7、其它随机调研内容。
调研结果
通过对整个天通苑小区15家同档次或同规模进行调研,对目标市场又有了进一步的认识,分类汇总如下
发现的普遍问题
1、装修档次中偏低;
在考察的15家餐饮商家中,除了2家即将开业的商家之外,普遍存在装修简易、陈旧等状况。于此装修状况相匹配的也是社会餐馆式的无规则服务状态。这一点值得理解,从天通苑社区的发展中即可找到原因。在天通苑这个市场的建立和发展过程中,任何投资者都会在投入与回报中结合市场的具体状况来确认装修成本。需要强调的是,在这些装修档次较低的餐饮商家中普遍是在3—5年前的装修,而反观“百姓厨房”和“金百万”却是在装修上舍得成本。在与这两家企业的调研交流中得到了“看好这个市场”的信息,他们认为天通苑社区的发展迎来了投资机遇。2、菜品多样性,菜品制作档次中偏低;
这一点也是很容易找到答案的。天通苑小区本身的特点及居民的结构多样性决定了餐饮菜品的多样性。菜品多以东北、四川、北京、湘鄂等家常菜为主,这些菜品的特点就是适口人群大,是市场和消费者双重选择的结果。由于区域市场内竞争不激烈,又无大手笔或大品牌餐饮商家进入,再者,前几年的市场状况相比现在相差较大,较前投资的商家考虑市场状况,在定位和管理上都选择了低成本运作,所以菜品、服务、环境三产品档次相对偏低。
3、服务水平较低;
社会餐馆不讲求服务是一个原因;第二个原因是上面提到的等同于菜品档次偏低的原因;第三是这些商家在运作上已形成习惯,当局者难于突破现有的状态,另外,就战略发展的眼光看,这些商家普遍存在着生存的观点,而不去寻求更高的发展。这在中餐区域市场中是常见现象,在没有新鲜血液加入和竞争体制的导入之前,这些商家会知足于现状。
4、人均消费水平较低;
通过对15家餐饮商家的调研,人均消费在40—70元之间,相对较低。但从上面的分析中能够找到消费低的原因:一是天通苑是一个界于“问题儿童”
和明星市场之间,这是市场本身的原因;二是餐饮质量不高,天通苑存在着高消费人群,但由于本身餐饮环境的原因,这些消费人群在选择高档商务就餐时,并没有选择天通苑餐饮市场;三是由于天通苑社会功能暂不健全,企业和政府机关相对很少,也影响了人均消费的提高;四是餐饮商家本身经营的问题,相对而言,现在天通苑90%的餐饮商家属于三流甚至不入流的餐饮企业,经营和管理水平本身和人均消费是成正比的。
5、午市消费人群较少;
社区特点和居民结构的原因。大量的居民工作在北京市区,午间基本不回天通苑,消费人群自然少。晚市和周末的消费状况和午市是截然不同的状态。但也有部分商家午间的经营状况也是不错的,如庆丰包子、大鸭梨等,这也于菜品内容定位有关。
6、经营定位矛盾较突出;
经营定位的矛盾,集中反映在投入与回报、眼前与战略之间的矛盾。天通苑本身属于潜在发展的市场范畴,虽然现在到了一个餐饮投资的好时候,但本身也是存在很大风险的。是想大手笔在这个新市场中率先挖掘第一桶金呢?还是试探性介入投资?都在这个矛盾中。所以,结合这个矛盾有两种选择:一是较大投入,占领这个市场,做这个区域的龙头;二是慎重投资,重视软件的建设,按照“进入、试探、稳定、发展”的原则进行操作。这两种选择有利有弊,具体见下面的调研分析。区域战略优势和潜在商机
1、区域市场消费能力较大;
区域市场消费能力是指目标市场的消费人群数量、消费潜力、消费总量和消费档次的综合能力。天通苑在这方面是具备较大甚至很大的消费能力的,而且随着天通苑市场的发展和成熟,必然成为一个餐饮“金牛”市场,因为人群密度大的区域必然是餐饮企业生存的最佳之地。见证指标:居民数量、社区规划发展、社区功能逐步完善、企业入驻及消费带动、消费潜力等等。
2、区域潜在发展商机较大;
从现在正在筹备开业的几家餐饮商家看,在未来几年内,天通苑将迎来一个餐饮初步竞争的阶段,商机无限大。从天通苑的初建到现在的发展角度,不论是从数据还是感官,都能确认这个区域存在着无限商机。见证指标:商圈规模、奥运村的带动、天通苑百万居民区的定位、市场发展的必然规律等等。
3、经营优越性便于突出;
“小沟好过,深壑难越”。与成熟的餐饮商圈市场相搭配的是成熟的行业市场,而在成熟的行业市场中也存在着最大的投资风险。在现有的天通苑餐饮环境下,我们极容易取得竞争优势,而且风险和竞争压力相对较小,是很好的投资机遇。见证指标:调研报告问题、餐饮现状、谭园经营优势等。
4、餐饮经营机遇良好;
在初级市场中,好的经营和管理可以引导行业市场发展,而这也是利润最大化最好的保障。“先入为主”将能运筹自如,夯实基础。见证指标:天通苑的发展前景。
调研结论
结合以上分析得出如下结论:投资前景看好,建议从战略发展着手,在公司投资承受宽松的限度内,确认投资规模。建议以品牌发展为目标,来取得利润最大化。投资的回报周期和天通苑的市场成熟进度成正比,做好回报周期长的准备。另外,谭园天通苑目标载体对面的停车场在今后的经营中将起到极大的作用,要重点计划。
最后结论:建议投资。篇二:餐饮业可行性分析报告
餐饮扩建可行性分析报告
一、投资背景
本店在临镇二道街中心地段,具有独特的地理优势和资源优势,特别是近年来,镇区外来人
口增多,各支天然气打井队来往不断,多家大型企业入驻我镇,延壶旅游专线穿境而过,流动游客和居住人口将大幅度地增加,门面还将继续增值,饮食生意也将越来越火爆。
通过对镇周边多家餐饮服务店调查来看:整体情况良好,其中有几家餐饮店由于近段因为厨师问题经营不善,市场明显呈供不应求状态。每天有相当一部分食客因为人多而流失,同时因不愁客源,也造成多家店现在味道和服务质量逐渐下降。这也为我进一步扩大店面创造了很大有利时机。可以设想,在交通又便利的地段,建立一个具有特色的以休闲气氛主导的平民式餐饮店,是能够取得良好的经济效益的。
二、规划构设
餐饮业竞争激烈,进入门槛也底,当做起来以后,靠统一的规范化服务甚至专利都不能形成足够高的门槛以限制竞争。所以店铺形象的塑造是从始至终贯彻在经营中的,只有形成自己独有个性的品牌,才能从文化、心理等非物质因素上形成自己的门槛!我们的形象暂定为:保健的、休闲的、具有独特风味的中餐店,本着档次高、卫生好、品种全服务优的原则来扩建。
三、店面选址
现在店面上下四间平房,面积小,包间少,一到饭时,本店常是来客无座,有时包间太少,不能承包多桌婚宴酒席,造成客源流失。计划在本店左侧承包4间平房,扩大营业面积,并对现有门店进行全方位、高标准、上档次装修,并且开业期间发放各种小礼品,优惠卡等等,扩大广告效应。
四、投资估算
1、现金准备装修费用8万元。后台建设3万元。桌椅购买1万元。
餐具、卫生用具购买2万元。
2、其它现金准备门面租金1万元年。人员工资5万元/年。
五、贷款用途
需小额资金贷款:8万元,主要用于流动资金和整修店面。
六、还贷计划
根据销售和成本及利润本店能够实现年利润10万元,先行还贷。根据运行情况保守预计还贷期限:2年。
结论
民以食为天,人每天都要吃饭,人民的生活水平不断提高,在饭店吃饭次数逐渐增多,本店又是经营多年的老店,有长期的固定食客,加之本店诚信经营、童叟无欺、价格合理、饭菜量大味好,经过以上分析,进一步扩大店面,风险低投资,是值得开发的项目,为此应该尽快有效的开发此项目篇三:餐饮业项目投资可行性研究报告1
某美食城项目投资可行性研究报告
一、项目总论
1、项目背景
某项目是由某城投集团某房地产公司于xx年投资兴建的大型一体化购物商城,商城于xx年1月1日正式开始营业。在xx年的运营过程中,某项目经历了一系列的软硬件改造,并且也经历了管理运营公司的改变。总体上在xx年某项目的运营是平稳健康的,但是由于外部地理环境的因素,某商城始终未能有效地融入以某购物中心的某北部商圈,致使商城项目的运转变得比较困难。因此,某项目需要认真地考虑持续商城项目的必要性,并实施向餐饮美食项目的转型。
2、可行性研究结论
某原物业楼层高米,柱距宽达米,给排水、排烟、空调系统运行正常。消防设施齐全,并有1800平米的停车场,各项硬件指标均合格。地处环境的交通情况也比较良好,人口
稠密、交通性临时人流也比较充足。通过对某商场的前期运营情况来看,某项目的业态非常适合运营餐饮美食城项目。
3、主要技术经济指标表
总经营面积:5597平方米
项目年销售金额:2990万元
项目年销售毛利:898万元
项目年运营费用:500万元项目年纯利润:398万元
4、存在问题及建议
1)、美食城项目由于生产加工存在明火,消防系统需要检查及进一
步完善设施设备。
2)、食品卫生许可证的申请与办理。
3)、建议项目由国家认可的食品安全顾问对食品生产的流程进行安
全督导,并对员工开展食品安全培训。
4)、建议项目由管理顾问公司对策划运营提供策划方案支持。
1、某餐饮业市场概况
xx年1—4月份餐饮业实现零售额74844万元,同比增长%。其中,限额以上餐饮业实现零售额万元,同比增长%;限额以下餐饮业实现零售额万元,同比增长%。
1)、行业发展速度快,经济总量不断攀升。从经营户数、从业人员和资金数额三项指标来看,都在呈现不断增长的势头。某区餐饮业呈现持续快速发展的良好态势。
2)、产业结构日趋优化。目前,某区餐饮业在实现“量”的扩张的同时,“质”的提升步伐明显加快,现代营销方式丰富多样,产业结构日趋优化,服务水平稳步提升,不同层次及特色餐饮网点遍布某区城乡,对某区餐饮业发展起到至关重要的作用。
3)、餐饮市场繁荣。随着某居民收入水平提高,餐饮消费从家庭到社会的转变,推动餐饮市场的发展进程;从一般消费到品牌消费的转变,拓展餐饮连锁的发展空间。收入水平的提高、生活节奏的加快,带来消费观念的变化,人们更愿意外出就餐,家庭消费已成为餐饮消费的主流,特别是品牌消费渐成时尚。在家庭聚会、婚寿宴请、社交往来时,人们更愿意选择就餐环境好、服务水平高、品牌知名度强的餐饮企业。
4)、大众化消费成为市场主体,个性化和细分化趋势增强。某餐饮业的经营重心面向家庭、个人和工薪阶层消费为主,个性化、选择性和理性化消费特点日趋明显,健康美食和绿色餐饮已成为时尚。
2、市场预测
经济发展为餐饮业发展奠定了坚实的物质基础。某区由于其具有交通便利,人员流动性强,随着煤炭、建材、化工、制造等行业的快速发展,增加了就业,也使得居民可支配收入不断提高,服务消费市场不断扩张,进而成为推动餐饮业发展的最主要的力量。
某美食城项目经营业面积决定了项目的多元性,在进行市场细分的前提下,服务对象包括一般性消费群体及崇尚健康饮食特色美食等特殊性群体。美食城项目的定位决定了项目的可持续发展性,而营销策略则保证了项目充足的消费客流量和项目盈利。
综合各方面存在的客观因素,我们认为,某美食城项目如果按现代餐饮业标准运营,严格实施食品安全管理,综合绩效管理,正确并有力地执行的策划营销策略,美食城项目完全可以实现某综合性美食城的王者。某区餐饮市场在xx年总销售金额为亿元,如果某美食城项目市场占比达到1%,则可实现销售金额万元,按餐饮行业平均毛利率30%计算,则可实现全年毛利898万元。
预测的销售指标进行分解后,全年销售金额万元,平均每月销售金额万元,
—餐厅成立可行性分析报告
前言
随着经济的发展,服务行业的繁荣,酒店餐饮业目前越来越呈良好趋势,很多人也是觉得这个里边的利润空间很大,所以越来越多的人争先地想加入这个行业。但是,行业选的虽对,但是如果不对这个餐厅的选址好好把握的话,其实会让你很失望的,因为这个选址确实是决定你餐厅生意好坏的很重要的一个指标。经过我们菜品初步设计,我们的主题是毕业散伙饭,所以主要市场以学生为主,经过一系列市场调查之后,我决定将这个餐厅定于学府街,下面是我的餐厅选址的可行性分析报告。
目录
一、餐厅目标市场分析--------------3
主题餐厅的投资背景
主题餐厅良好的市场商机
主题餐厅目标市场状(转载于:写论文网:餐饮可行性报告范本)况分析
二、餐厅店址选择-------------------5
需求状况分析
竞争者状况分析
餐厅经营规模分析
餐厅经营的优、劣势分析
三、餐厅损益分析-------------------8
投入
收入
收回成本时间
四、餐厅规划-----------------------9
五、未来预期发展-----------------12
附录--------------------------------14
一、餐厅目标市场分析
主题餐厅的投资背景
学府街位于太原市向南发展的中心地段,距离太原武宿机场和太原火车站新址近捷,属于小店区,交通十分便利。学府街周围大学,中学,小学,幼儿园等众多,并且有小区,有大型蔬菜市场,因为我们做的主题餐厅主要是面向学生,所以客源比较稳定。近年来,学生越来越追求时尚,与众不同往往会吸引他们的眼球,所以在这个地区开主题餐厅,是能取得良好的经济效益的。
随着学府街周边的发展与扩展,居民楼的修建,居住人口将大幅度地增加,门面还将继续增值,饮食生意也将越来越好。通过对学府街上几家餐厅调查来看:整体状况不错,营业收入都比较稳定。所以在这个交通便利,客源稳定又主要是我们主题餐厅主要客源的地方,建立一个以毕业散伙饭为主的主题餐厅,是不错的选择。因为毕业主要是6月到7月是旺季,而建在这个位置,即使是平时也可以招揽社区居民和在校学生前来就餐,保证淡季也有不错的营业收入。而且这个地区距大型蔬菜市场较近,所以蔬菜的供应商稳定,且可以降低原材料运输成本。而且小店区的店面相对于迎泽区的价位要低一些。
主题餐厅良好的市场商机餐饮业竞争激励,进入门槛也低,随着我国国民经济的快速发展,居民的收入水平越来越高,餐饮消费需求日益旺盛,营业额一直保持较强的增长势头。据统计,近五年来,我国餐饮业每年都以18%左右的速度增长,是gdp发展速度的2倍,可以说整个餐饮市场发展态势良好。人们观念的发展,对于餐饮不再停留在吃饱、吃好的阶段,这就要求经营者要对市场进行细分,选出最适合自己的市场,有特色的经营。饮食文化已经成为餐饮品牌培育和餐饮企业竞争的核心,现代科学技术、科学的经营管理、现代营养理念在餐饮行业的应用已经越来越广泛。
太原现在的餐饮业在针对学生设计主题餐厅这个区域还是属于空白,学生作为潜在的消费群体,尤其是现在的高中生和大学生,喜欢追求潮流,对于新鲜事物都有好奇感,而我们的主题餐厅就是针对学
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如何写可行性研究报告案例范文汇总二
榨菜项目 可行性报告 泓域咨询机构
榨菜项目可行性报告 榨菜行业产业链上游为农产品,主要为青菜头的种植和收储,主要集中在重庆和浙江,具有明显的区域性,产业链的中游为榨菜的加工与生产,产业链的下游为榨菜的经销商。
该榨菜项目计划总投资 15872.84 万元,其中:固定资产投资 11130.35万元,占项目总投资的 70.12%;流动资金 4742.49 万元,占项目总投资的29.88%。
达产年营业收入 39295.00 万元,总成本费用 30533.31 万元,税金及附加 301.02 万元,利润总额 8761.69 万元,利税总额 10271.22 万元,税后净利润 6571.27 万元,达产年纳税总额 3699.95 万元;达产年投资利润率 55.20%,投资利税率 64.71%,投资回报率 41.40%,全部投资回收期3.92 年,提供就业职位 864 个。
本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;
报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。
......榨菜项目可行性报告目录 第一章 申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。
二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析 三、征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、环境和生态现状 二、生态环境影响分析 三、生态环境保护措施 四、地质灾害影响分析 五、特殊环境影响 第七章 经济影响分析 一、经济费用效益或费用效果分析 二、行业影响分析 三、区域经济影响分析 四、宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、社会影响效果分析 二、社会适应性分析 三、社会风险及对策分析 附表 1:主要经济指标一览表 附表 2:土建工程投资一览表
附表 3:节能分析一览表 附表 4:项目建设进度一览表 附表 5:人力资源配置一览表 附表 6:固定资产投资估算表 附表 7:流动资金投资估算表 附表 8:总投资构成估算表 附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10:折旧及摊销一览表 附表 11:总成本费用估算一览表 附表 12:利润及利润分配表 附表 13:盈利能力分析一览表
第一章 申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况(一)项目单位名称 xxx 公司(二)法定代表人 侯 xx(三)项目单位简介 经过 10 余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产
品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。
(四)项目单位经营情况 上一年度,xxx 实业发展公司实现营业收入 22559.35 万元,同比增长19.80%(3728.16 万元)。其中,主营业业务榨菜生产及销售收入为19915.58 万元,占营业总收入的 88.28%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额 5357.55 万元,较去年同期相比增长 809.86 万元,增长率 17.81%;实现净利润 4018.16 万元,较去年同期相比增长 609.86 万元,增长率 17.89%。
上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4737.46 6316.62 5865.43 5639.84 22559.35 2 主营业务收入 4182.27 5576.36 5178.05 4978.90 19915.58 2.1 榨菜(a)1380.15 1840.20 1708.76 1643.04 6572.14 2.2 榨菜(b)961.92 1282.56 1190.95 1145.15 4580.58 2.3 榨菜(c)710.99 947.98 880.27 846.41 3385.65 2.4 榨菜(d)501.87 669.16 621.37 597.47 2389.87 2.5 榨菜(e)334.58 446.11 414.24 398.31 1593.25 2.6 榨菜(f)209.11 278.82 258.90 248.94 995.78 2.7 榨菜(...)83.65 111.53 103.56 99.58 398.31 3 其他业务收入 555.19 740.26 687.38 660.94 2643.77
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 22559.35 完成主营业务收入 万元 19915.58 主营业务收入占比 88.28% 营业收入增长率(同比)19.80% 营业收入增长量(同比)万元 3728.16 利润总额 万元 5357.55 利润总额增长率 17.81% 利润总额增长量 万元 809.86 净利润 万元 4018.16 净利润增长率 17.89% 净利润增长量 万元 609.86 投资利润率 60.72% 投资回报率 45.54% 财务内部收益率 24.56% 企业总资产 万元 28109.98 流动资产总额占比 万元 28.49% 流动资产总额 万元 8007.52 资产负债率 37.51% 二、项目概况(一)项目名称及承办单位 1、项目名称:榨菜项目 2、承办单位:xxx 公司
(二)项目建设地点 某新兴产业示范区(三)项目提出的理由 榨菜行业产业链上游为农产品,主要为青菜头的种植和收储,主要集中在重庆和浙江,具有明显的区域性,产业链的中游为榨菜的加工与生产,产业链的下游为榨菜的经销商。
(四)建设规模与产品方案 项目主要产品为榨菜,根据市场情况,预计年产值 39295.00 万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
(五)项目投资估算 项目预计总投资 15872.84 万元,其中:固定资产投资 11130.35 万元,占项目总投资的 70.12%;流动资金 4742.49 万元,占项目总投资的 29.88%。
(六)工艺技术 按目前市场的需求情况,原料存储时间约为 20-30 天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。
建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
(七)项目建设期限和进度
项目建设周期 12 个月。
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 8823.49 万元,占计划投资的 55.59%。其中:完成固定资产投资 6546.56 万元,占总投资的74.19%;完成流动资金投资 2276.93,占总投资的 25.81%。
项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 8823.49 1.1——完成比例 55.59% 2 完成固定资产投资 万元 6546.56 2.1——完成比例 74.19% 3 完成流动资金投资 万元 2276.93 3.1——完成比例 25.81%(八)主要建设内容和规模 该项目总征地面积 38999.49平方米(折合约 58.47 亩),其中:净用地面积 38999.49平方米(红线范围折合约 58.47 亩)。项目规划总建筑面积 56549.26平方米,其中:规划建设主体工程 37849.91平方米,计容建筑面积 56549.26平方米;预计建筑工程投资 5043.06 万元。
项目计划购置设备共计 97 台(套),设备购置费 4694.48 万元。
(九)设备方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 97 台(套),设备购置费 4694.48 万元。
第 二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 榨菜行业产业链上游为农产品,主要为青菜头的种植和收储,主要集中在重庆和浙江,具有明显的区域性,产业链的中游为榨菜的加工与生产,产业链的下游为榨菜的经销商。
从青菜头的种植地区来看,我国青菜头的种植地区主要集中在涪陵、重庆、余姚和四川。其中,涪陵青菜头种植面积约占我国青菜头种植总面积的 46%,重庆及其他地区约占 14%。余姚约占 10%,浙江及其他地区约占 14%,四川约占 8%,由此来看,我国种植青菜头具有明显的区域性。
从榨菜行业产业链中游来看,由于青菜头的运输成本较高,因此我国榨菜加工企业主要集中在重庆、浙江、四川等青菜头的主要种植地。
近年来,我国榨菜的消费场景增多,从过去的以旅途消费为主,逐渐转变为以居家、办公等消费场景为主,我国榨菜的销量也随之增加,统计数据显示,20_ 年,我国榨菜销量约为 48 万吨,到 20_ 年,我国榨菜销量增长至 82 万吨。
从产品包装上来看,我国包装榨菜约占我国榨菜产品市场的 58%,散装榨菜约占 42%,随着消费者食品安全诉求的提升,我国榨菜产品中包装榨菜的销售比例还将进一步扩大。
二、产业政策分 析 高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革,是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化,如果思维方式还停留在过去的老套路上,不仅难有出路,还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展,与时俱进、奋发有为,扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,进而推动经济社会发展再上新台阶。当前,我国经济发展正处于动力转换节点,必须摆脱要素驱动的路径依赖,把创新作为引领发展的第一动力,深入实施创新驱动发展战略,在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变,为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑,推动发展动力变革。
长期以来,工业互联网、云平台等网络基础设施不健全,加之缺乏一批集战略资讯、架构设计、实施方案、运营评估于一体的整体解决方案提供商,支撑融合发展的基础条件不完善,制约着我省制造业与互联网融合发展进程。对此,我省不仅从政策层面确立具体举措,而且在全省分片区、分批次举办深化两化融合发展培训班,着力推进制造业与互联网深度融合发展。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,相应地,制造业领域也迈向高质量发展阶段。制造业高质量发展从三个维度来理解:首先,先进制造业加快发展,比如,生物技术、新材料、高端数控机床、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重点突破;其次,互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,形成经济发展的新动能;最后,传统产业优化升级,促进产业迈向全球价值链中高端。
三、行业准入 xxx 公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。
鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。鼓励专业化发展,引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位,利用自身特色和比较
优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。
近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看,截至 20_ 年底,我国民营企业的数量超过 2700 万家,个体工商户超过了 6500 万户,注册资本超过 165 万亿元,民营经济占 gdp的比重超过了 60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 20_ 年年底,我国实有个体工商户 6579.4 万户,私营企业 2726.3 万户,广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了 60%以上 gdp,贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发,提供了 80%以上的就
业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
第三章 资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案 该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。
二、资源利用方案(一)土地资源 该项目选址位于某新兴产业示范区。
园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和
培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。
项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工
程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。
根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【20_】24 号)中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【20_】24 号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。
(二)原辅材料 按目前市场的需求情况,原料存储时间约为 20-30 天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记
录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。
(三)能源消耗 1、项目年用电量 832048.72 千瓦时,折合 102.26 吨标准煤。
2、项目年总用水量 31128.38 立方米,折合 2.66 吨标准煤。
3、“榨菜项目投资建设项目”,年用电量 832048.72 千瓦时,年总用水量 31128.38 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.92 吨标准煤/年。达产年综合节能量 44.97 吨标准煤/年,项目总节能率 22.93%,能源利用效果良好。
三、资源节约措施 根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。
第四章 节能方案分析 一、用能标准和节能规范 促进传统产业转型升级,深入实施“中国制造 2025”,深化制造业与互联网融合发展,促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。构建绿色制造体系,推进产品全生命周期绿色管理,不断优化工业产品结构。支持重点行业改造升级,鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。
1、《中华人民共和国节能能源法》 2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》 3、《国务院关于加强节能工作的决定》 4、《中国能源技术政策大纲》 5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》 6、《节能减排综合性工作方案》 7、《中华人民共和国节约能源法》 8、《工业企业能源管理导则》 9、《企业能耗计量与测试导则》 10、《评价企业合理用电技术导则》 11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
12、《国务院关于加强节能工作的决定》 13、《产业政策调整指导目录》 14、《重点用能单位节能管理办法》 15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。
二、能耗状况和能耗指标分析(一)项目用电量测算 全年用电量 832048.72 千瓦时,折合 102.26 标准煤。
(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量 31128.38 立方米/年,折合 2.66 吨标准煤。
(三)能耗指标分析 项目位于某新兴产业示范区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤104.92 吨,节能量折合标煤 44.97 吨。
三、节能措施和节能效果分析(一)公共建筑节能设计 外门窗:建筑的外窗均采用 pa 隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米,窗的气密性不低于 4 级单位,缝长空气渗透量为:0.5e1≤1.5[?(m?h)],单位面